一、 *采购人名称: ******财政局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************412
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******财政局
六、 *验收日期: 2024年5月15日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6018 剪刀 1 6.5 得力/deli6018 验收通过 2 不干胶标签(65张/包) 5 2.25 A4*4等规格 验收通过 3 印油/印泥/印台 得力9873原子印油(红)(瓶) 2 5.0 得力/deli9873 验收通过 4 得力 得力8553-3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒) 2 24.0 得力/deli8553 验收通过 5 公牛/BULL GN-610 电源插座 1 59.0 公牛/BULLGN-610 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 罗潋
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